Orden de Compra. Nº4179-913-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4179-54-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-913-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-07-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4179-54-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-54-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 164530,5
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FORMAS VIALES
Razón Social MARIO ALEJANDRO PEREZ GARRETON
R.U.T. 10.902.165-2
Sucursal FORMAS VIALES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1UnidadPINTURAS DE PARADA DE BUSES Y REESTRICCION DE ESTACIONAMIENTO EL TRABAJO DEBE EFECTUARSE CON PINTURA ACRILICA  $ 865.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 865.950 $ 865.950
Total Neto $ 865.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.530
TOTAL OC $ 1.030.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.