Orden de Compra. Nº4179-96-SE19 "REPARACIÓN DE BAÑOS SALA DE CONFERENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-96-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2019
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE BAÑOS SALA DE CONFERENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-15-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 7330,2
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería El Rodeo
Razón Social Garces cassanelli limitada
R.U.T. 76.415.442-8
Sucursal Ferretería El Rodeo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad no definidaMATERIALES REPARACIÓN SALA CONFERENCIA SEGUN COTIZACION N° 13232 DPTO. OPERACIONES 4 CAÑERIA COBRE 4 CODO PVC 1 TEE PVC 4 CODO BR 1 TERMINAL BR 1 ADHESIVO PVC 1 SIFON LAVATORIO 1 TEFLON 1/2 1 SOLDADURA ESTAÑO 1 PASTA DE SOLDAR 1 REDUC 1 LIJA PLIEGO 2 FLEXIBLE AGUA 1 GASMATERIALES REPARACIÓN SALA CONFERENCIA SEGUN COTIZACION N° 13232 DPTO. OPERACIONES 4 CAÑERIA COBRE 4 CODO PVC 1 TEE PVC 4 CODO BR 1 TERMINAL BR 1 ADHESIVO PVC 1 SIFON LAVATORIO 1 TEFLON 1/2 1 SOLDADURA ESTAÑO 1 PASTA DE SOLDAR 1 REDUC $ 38.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.580 $ 38.580
Total Neto $ 38.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.330
TOTAL OC $ 45.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.