Orden de Compra. Nº418-1007-SE15 "CO-ADQUISICION COLACIONES PUERTO CHACABUCO JULIO 2"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 418-1007-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2015
Nombre de la Orden de Compra CO-ADQUISICION COLACIONES PUERTO CHACABUCO JULIO 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1680-1-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Puerto Aysén
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 1025
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180
Comuna Aysén
Impuesto 166063,04
Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maria victoria
Razón Social MARIA VICTORIA VILLEGAS ALMONACID
R.U.T. 13.824.143-2
Sucursal maria victoria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering208Unidad7 COLACIONES DE LUNES A VIERNES 6 COLACIONES SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 01 AL 31 DE JULIO 2015  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 874.016 $ 874.016
Total Neto $ 874.016
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 166.063
TOTAL OC $ 1.040.079


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.