Orden de Compra. Nº418-1306-SE22 "LPC-COMPRA FRUTAS Y VERDURAS TOTAL MARKET"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 418-1306-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2022
Nombre de la Orden de Compra LPC-COMPRA FRUTAS Y VERDURAS TOTAL MARKET
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 418-8-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Puerto Aysén
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1664
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180
Comuna Aysén
Impuesto 11094,67
Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor total market
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TOTAL MARKET LIMITADA
R.U.T. 76.038.725-8
Sucursal total market
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca1Unidad30 huevos- 2 kg. cebolla- 2 kg. morron- 3 kg. zanahoria- 3 zapallo camote- 5 zapallo italiano- 1 kg. limon-2 kg. tomates- 1 lechuga escarola- 2 kg. pepino ensl.- 2 kg. platano- 2 kg. manzana verde- 2 kg. naranjas- 2 kg. manzana pink -2 k peras-2 k ciruelas.2 k nectarin-2 espinacas-1 ud. repollo-1 ud. apio-1 sac. papas.- REGULARIZACION FACTURAS N°111666.- $ 58.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.392 $ 58.392
Total Neto $ 58.392
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 11.095
TOTAL OC $ 69.488


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.