Orden de Compra. Nº418-1578-SE22 "LPC-COMPRA FRUTAS Y VERDURAS TOTAL MARKET-LIC."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 418-1578-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2022
Nombre de la Orden de Compra LPC-COMPRA FRUTAS Y VERDURAS TOTAL MARKET-LIC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 418-8-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Puerto Aysén
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2377
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180
Comuna Aysén
Impuesto 15843,53
Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor total market
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TOTAL MARKET LIMITADA
R.U.T. 76.038.725-8
Sucursal total market
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca1Unidad30 huevos-5kg.cebolla-3kg.zanahoria-3 zapallo camote-4 ud.-zapallo italiano-2 kg. limon- 7 kg. tomates-4 lechuga escar.-3kg. pepino ensl.-2brocoli-1 coliflor-2kg.pera- 2kg. platano- 2 kg. manzana verde- 2 kg.naranjas-2 apio- 2 kg. manzana lady-1kg.papas-6 ud.morron-1 perejil-2 cilantro- 3 kg.kiwi-1 kg.palta hass-2 kg.mandarina . REGULARIZACION FACTURAS N°112696.- $ 83.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.387 $ 83.387
Total Neto $ 83.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.844
TOTAL OC $ 99.231


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.