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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
418-1797-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
05-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 418-705-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
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R.U.T. |
61.602.279-2 |
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Dirección de Facturación |
Yuseff Laibe 180 |
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Comuna |
Aysén
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Impuesto |
123323,466076696 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Yuseff Laibe 180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SANDRA DEL PILAR MUNOZ LAVIN |
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Razón Social |
SANDRA DEL PILAR MUNOZ LAVIN
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R.U.T. |
15.222.433-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SANDRA DEL PILAR MUNOZ LAVIN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111603
| Personal temporal de producción | 1 | Unidad no definida | REGULARIZACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENFERMERÍA PARA LA UNIDAD DE PABELLÓN DEL HOSPITAL DE PUERTO AYSÉN - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 -TRATO DIRECTO.-
| REGULARIZACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENFERMERÍA PARA LA UNIDAD DE PABELLÓN DEL HOSPITAL DE PUERTO AYSÉN - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 -TRATO DIRECTO.- |
$ 685.355,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 685.355
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$ 685.355
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Total Neto
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$ 685.355
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (15,25%) 15,25 %
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$ 123.323
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$ 808.678
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.