Orden de Compra. Nº418-1841-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 418-713-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 418-1841-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 418-713-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Puerto Aysén
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3179
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180
Comuna Aysén
Impuesto 29280
Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAULA YARELA VELASQUEZ ANDRADE
Razón Social PAULA YARELA VELASQUEZ ANDRADE
R.U.T. 16.364.698-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAULA YARELA VELASQUEZ ANDRADE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111601
Personal administrativo temporal1Unidad no definidaSERVICIOS ADMINISTRATIVOS ATENCIÓN VENTANILLA OFTALMOLOGIA DÍA 09/05/2026 DE 08:30 A 17:00  $ 57.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.630 $ 57.630
80111601
Personal administrativo temporal1Unidad no definidaSERVICIOS ADMINISTRATIVOS ATENCIÓN VENTANILLA OFTALMOLOGIA DÍA 16/05/2026 DE 08:30 A 16:30  $ 54.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.240 $ 54.240
80111601
Personal administrativo temporal1Unidad no definidaSERVICIOS ADMINISTRATIVOS ATENCIÓN VENTANILLA OFTALMOLOGIA DÍA 16/05/2026 DE 08:30 A 16:30  $ 50.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.850 $ 50.850
Total Neto $ 162.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  % $ 29.280
TOTAL OC $ 192.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.