Orden de Compra. Nº418-2265-SE24 "FPM-COMP SERV DIGITADOR ECOGRAFIAS- TD "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 418-2265-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2024
Nombre de la Orden de Compra FPM-COMP SERV DIGITADOR ECOGRAFIAS- TD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 418-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Puerto Aysén
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3539
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Yussef Laibe 180
Comuna Aysén
Impuesto 119318,913043478
Dirección de Envío de la Factura Yussef Laibe 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALESSANDRO YOVANI VERA CARDENAS
Razón Social ALESSANDRO YOVANI VERA CARDENAS
R.U.T. 20.882.846-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALESSANDRO YOVANI VERA CARDENAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1Unidad no definidaSERVICIOS ADMINISTRATIVOS 44 HORAS SEMANALES COMO DIGITADOR DE ECOGRAFIAS - UNIDAD GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA - LICITACIÓN 418-16-LE24 - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - CUOTA 2/12.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 44 HORAS SEMANALES COMO DIGITADOR DE ECOGRAFIAS - UNIDAD GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA - LICITACIÓN 418-16-LE24 - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - CUOTA 2/12.- $ 748.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.455 $ 748.455
Total Neto $ 748.455
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 119.319
TOTAL OC $ 867.774


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.