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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
418-229-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-05-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales Gasfitrería. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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Proveniente de Licitación
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1680-151-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
H Puerto Aysén |
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Razón Social |
Hospital Puerto Aysén
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R.U.T. |
61.602.279-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Eleuterio Ramirez 1025 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Puerto Aysén
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R.U.T. |
61.602.279-2 |
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Dirección de Facturación |
Yuseff Laibe 180 |
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Comuna |
Aysén
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Impuesto |
16030,24984 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Yuseff Laibe 180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-05-2014 |
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Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL LA CASCADA LTDA. |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL LA CASCADA LIMITADA
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R.U.T. |
79.958.340-2 |
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Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL LA CASCADA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40141716
| Sifones en P | 10 | Unidad | SIFON LOA C/BUSHING 1.1/2X1.1/4" | |
$ 1.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.130
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$ 15.126
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40141702
| Grifos | 1 | Unidad | COMBINACION LAVAPLATO 557 | |
$ 12.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.521
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$ 12.521
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46151601
| Manillas | 20 | Unidad | MANILLA ESTANQUE PLASTICA | |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.008
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31201601
| Adhesivos químicos | 1 | Unidad | AGOREX 750CC | |
$ 4.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.622
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$ 4.622
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40141901
| Conductos flexibles | 10 | Unidad | FLEXIBLE ESTANQUE 1/2X15/16 | |
$ 3.109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.090
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$ 31.092
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Total Neto
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$ 84.370
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.030
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$ 100.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.