Orden de Compra. Nº418-2297-SE23 "FRO - MOVILIZ. SENDA INFANTO JUNIO - LIC"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 418-2297-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2023
Nombre de la Orden de Compra FRO - MOVILIZ. SENDA INFANTO JUNIO - LIC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 418-54-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION DE FONDOS
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2886
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180
Comuna Aysén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCIA JIMENA BARRIENTOS CARRILLO
Razón Social MARCIA JIMENA BARRIENTOS CARRILLO
R.U.T. 15.305.528-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARCIA JIMENA BARRIENTOS CARRILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos35UnidadFACTURA N°341MOVILIZACIÓN SENDA PAI ADULTO JUNIO 2023 $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.250 $ 124.250
Total Neto $ 124.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 124.250

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.