Orden de Compra. Nº418-2534-SE22 "LPC-COMPRA FRUTAS Y VERDURAS TOTAL MARKET-LIC."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 418-2534-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-07-2022
Nombre de la Orden de Compra LPC-COMPRA FRUTAS Y VERDURAS TOTAL MARKET-LIC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 418-8-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Puerto Aysén
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3192
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180
Comuna Aysén
Impuesto 13509,19
Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor total market
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TOTAL MARKET LIMITADA
R.U.T. 76.038.725-8
Sucursal total market
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca1Unidad1 SACO PAPAS-35 HUEVOS-5 K.CEBOLLA-6 UD. MORRON-3 KG. ZANAHORIAS-3 UD. ZAPALLO CAM.2 K. LIMON-5 K. TOMATES-3 K.PEPINOS ESNS.-2 LECHUGAS -1 UD. REPOLLO-2 K.PEPINO FRUT-2 K. PLATANO-2 K. MANZANA PINK-2K. KIWI-2 K MANZ. VERDE-2 K. PERAS-1 APIO-2 K NARANJA-2 K. MANDARINA.REGULARIZACION FACTURAS N° 114975-115667.- $ 71.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.101 $ 71.101
Total Neto $ 71.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.509
TOTAL OC $ 84.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.