Orden de Compra. Nº418-2890-CM18 "PIM- INSUMOS REHABILITACION FISICA- HPA 2018"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 418-2890-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra PIM- INSUMOS REHABILITACION FISICA- HPA 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Puerto Aysén
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 1025
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días PAGO A 45 DIAS PARA INSTITUCIONES DE SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180
Comuna Aysén
Impuesto 7734
Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios2 (1110054 )PIZARRA BISILQUE MAGNETICA 60X90 CM UNIDAD 1130054(1110054) PIZARRA BISILQUE MAGNETICA 60X90 CM UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.162 $ 29.162
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios5 (1006491 )ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD 1024491(1006491) ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.685 $ 3.685
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios8 (1006923 )ADHESIVO HENKEL SILICONA LIQUIDA 105GR UNIDAD 1024923(1006923) ADHESIVO HENKEL SILICONA LIQUIDA 105GR UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.416 $ 5.416
60124102
2239-4-LP14
Productos de artesanía multicultural5 (1110009 )PALOS DE HELADO ARTEL DELGADO COLORES SURTIDOS 50 UNIDADES 1130009(1110009) PALOS DE HELADO ARTEL DELGADO COLORES SURTIDOS 50 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.855 $ 2.855
Total Neto $ 41.118
Descuento $ 411
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.734
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 48.441


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.