|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
418-2899-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CO-ADQ. CIF CREMA SOTOCOPIAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
H Puerto Aysén |
|
Razón Social |
Hospital Puerto Aysén
|
|
R.U.T. |
61.602.279-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Eleuterio Ramirez 1025 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
PAGO A 45 DIAS PARA INSTITUCIONES DE SALUD |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Puerto Aysén
|
|
R.U.T. |
61.602.279-2 |
|
Dirección de Facturación |
Yussef Laibe 180 |
|
Comuna |
Aysén
|
|
Impuesto |
9147 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Yussef Laibe 180 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO |
|
Razón Social |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
|
|
R.U.T. |
6.157.887-0 |
|
Sucursal |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131805 2239-7-LP12
| Limpiadores de uso general | 3 | | (1274804 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF CIF CREMA 375 GRS 12 UNIDADES 1300810 | (1274804) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CIF CREMA 375 GRS 12 UNIDADES; Código: 7791290008007; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 16.048,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 48.144
|
$ 48.144
|
|
|
Total Neto
|
$ 48.144
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.147
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 57.291
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.