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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
418-3381-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FPM-COMP SERV PROF NUTRICIONISTA -TD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
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R.U.T. |
61.602.279-2 |
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Dirección de Facturación |
Yuseff Laibe 180 |
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Comuna |
Aysén
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Impuesto |
224579,028985507 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Yuseff Laibe 180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARIA JAVIERA SILVA AGUILERA |
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Razón Social |
MARIA JAVIERA SILVA AGUILERA
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R.U.T. |
19.161.031-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARIA JAVIERA SILVA AGUILERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111715
| Profesionales | 1 | Unidad no definida | SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA PARA LA UNIDAD DE POLICLINICO ESPECIALIDADES - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 - MODALIDAD DE COMPRA TRATO DIRECTO - CUOTA 1/3.- | SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA PARA LA UNIDAD DE POLICLINICO ESPECIALIDADES - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 - MODALIDAD DE COMPRA TRATO DIRECTO - CUOTA 1/3.- |
$ 1.408.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.408.723
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$ 1.408.723
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Total Neto
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$ 1.408.723
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (14,5%) 14,5 %
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$ 224.579
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$ 1.633.302
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.