Orden de Compra. Nº418-3426-SE22 "NAV- COMPRA FRUTAS Y VERDURAS TOTAL MARKET LIMITAD"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 418-3426-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2022
Nombre de la Orden de Compra NAV- COMPRA FRUTAS Y VERDURAS TOTAL MARKET LIMITAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 418-8-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Puerto Aysén
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4497
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180
Comuna Aysén
Impuesto 50544,18
Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor total market
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TOTAL MARKET LIMITADA
R.U.T. 76.038.725-8
Sucursal total market
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca1Unidad120 huevos- 3kg. cebolla- 4UN. morron- 30kg. zanahoria- 25 KG zapallo camote- 30 zapallo italiano- 2 kg. limon- 15 kg. tomates- 8 lechuga escarola- 10 kg. pepino- 2 brocoli- 10 kg. pera- 10 kg. platano- 15 un. naranjas - 2 cilantro- 10 kg. manzana roja- 3 saco papas- 4kg. betarraga - 6kg piña - 2 un.repollo - 10 kg mandarinas - 2kg palta- 5un.apio REGULARIZACION FACTURAS N°118502 - 118503 $ 266.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.022 $ 266.022
Total Neto $ 266.022
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.544
TOTAL OC $ 316.566


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.