Orden de Compra. Nº418-3453-SE23 "FPM-COMP SERV TEC ASISTENCIAL CUIDADO INFANTIL-SAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 418-3453-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-11-2023
Nombre de la Orden de Compra FPM-COMP SERV TEC ASISTENCIAL CUIDADO INFANTIL-SAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 418-40-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Puerto Aysén
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4805
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180
Comuna Aysén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA ALEJANDRA MUNOZ CHAURA
Razón Social CAROLINA ALEJANDRA MUÑOZ CHAURA
R.U.T. 18.692.007-4
Sucursal CAROLINA ALEJANDRA MUNOZ CHAURA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111707
Personal técnico1Unidad no definidaSERVICIOS DE TECNICO ASITENCIAL-UNIDAD SALA CUNA-LICITACIÓN N°418-40-LE23 - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - CUOTA 6/12SERVICIOS DE TECNICO ASITENCIAL-UNIDAD SALA CUNA-LICITACIÓN N°418-40-LE23 - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - CUOTA 6/12 $ 831.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.997 $ 831.997
Total Neto $ 831.997
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 831.997

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.