Orden de Compra. Nº418-3773-SE23 "FPM-COMP SERV TECNICO EN ADMINISTRACIÓN-CONTABILID"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 418-3773-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-12-2023
Nombre de la Orden de Compra FPM-COMP SERV TECNICO EN ADMINISTRACIÓN-CONTABILID
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 418-31-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Puerto Aysén
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5841
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180
Comuna Aysén
Impuesto 115871,091954023
Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CELIKA DEL CARMEN HERNANDEZ PAILLALEVE
Razón Social CELIKA DEL CARMEN HERNANDEZ PAILLALEVE
R.U.T. 17.911.768-1
Sucursal CELIKA DEL CARMEN HERNANDEZ PAILLALEVE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161504
Servicios administrativos1Unidad no definidaSERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE 44 HORAS SEMANALES EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD- LICITACIÓN N°418-31-LE23-CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - CUOTA 7/12.-SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE 44 HORAS SEMANALES EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD- LICITACIÓN N°418-31-LE23-CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - CUOTA 7/12.- $ 775.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.445 $ 775.445
Total Neto $ 775.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (13%)  13  % $ 115.871
TOTAL OC $ 891.316


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.