Orden de Compra. Nº418-458-SE22 "ABR-COMPRA FRUTAS Y VERDURAS-LIC"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 418-458-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2022
Nombre de la Orden de Compra ABR-COMPRA FRUTAS Y VERDURAS-LIC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 418-8-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Puerto Aysén
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 481
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180
Comuna Aysén
Impuesto 42494,83
Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor total market
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TOTAL MARKET LIMITADA
R.U.T. 76.038.725-8
Sucursal total market
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca1Unidad2SC PAPAS NUEVAS, 60 HUEVOS, 26,6 KG ZAPALLO CAMOTE, 35 KG ZANAHORIA, 18 U ZAPALLO ITALIANO, 5 U MORRONES, 12 KG TOMATE, 6 U LECHUGA ESCAROLA, 5 KG PEPINO ENSALADA, 2 KG LIMON, 2 KG BROCOLI, 25 KG PERA, 15 KG NARANJA, 4 U PIÑA, 3 U MELON, 15 KG PLATANO, 3 KG PALTA, 1 U APIO, 2 U CHAMPIÑON, 8,7 U SANDIAREGULARIZACIÓN FACTURA N°113816 $ 223.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.657 $ 223.657
Total Neto $ 223.657
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.495
TOTAL OC $ 266.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.