Orden de Compra. Nº
418-480-SE14
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Materiales para mantención
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Aysén
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
418-480-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-06-2014
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para mantención
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1680-151-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
H Puerto Aysén
Razón Social
Hospital Puerto Aysén
R.U.T.
61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra
Eleuterio Ramirez 1025
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Puerto Aysén
R.U.T.
61.602.279-2
Dirección de Facturación
Yuseff Laibe 180
Comuna
Aysén
Impuesto
101258,81375
Dirección de Envío de la Factura
Yuseff Laibe 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-06-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL LA CASCADA LTDA.
Razón Social
SOC COMERCIAL LA CASCADA LIMITADA
R.U.T.
79.958.340-2
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL LA CASCADA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111810
Interruptor de lámpara
10
Unidad
INTERRUPTOR BLANCO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
3
Unidad
SODA CAUSTICA POTE 500 GRS.
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.799
$ 5.798
39121701
Soportes eléctricos
15
Unidad
EQUIPO ALTA EFIC. 2X36W ELECTRICO
$ 13.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.375
$ 195.378
46171503
Juegos de cerraduras
12
Unidad
CERRADURA POLI OFIC/DORM 142021
$ 12.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.252
$ 150.252
39101605
ampolletas fluorescentes
5
Unidad
PLAFON FLUORECENTE 32 W
$ 7.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.295
$ 35.294
39121402
Enchufes eléctricos
20
Unidad
ENCHUFES DOBLE 10A
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.360
$ 24.370
31191501
Papeles de lija
20
Pliego
PLIEGO DE LIJA MADERA
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
RODILLO LIZCAL 18 CMS
$ 3.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.390
$ 37.395
27111707
Llaves ajustables
5
Unidad
MONOMANDO LAVATORIO #326
$ 7.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.655
$ 38.655
31161722
Tuercas de unión
25
Unidad
UNION AMERICANA BRONCE 1/2" SOSO
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.725
$ 35.714
Total Neto
$ 532.941
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 101.259
TOTAL OC
$ 634.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.