Orden de Compra. Nº418-480-SE14 "Materiales para mantención "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 418-480-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales para mantención
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1680-151-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Puerto Aysén
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 1025
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180
Comuna Aysén
Impuesto 101258,81375
Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL LA CASCADA LTDA.
Razón Social SOC COMERCIAL LA CASCADA LIMITADA
R.U.T. 79.958.340-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL LA CASCADA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111810
Interruptor de lámpara10UnidadINTERRUPTOR BLANCO  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
60105704
Barras de pegamento libres de ácido3UnidadSODA CAUSTICA POTE 500 GRS.  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.799 $ 5.798
39121701
Soportes eléctricos15UnidadEQUIPO ALTA EFIC. 2X36W ELECTRICO  $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.375 $ 195.378
46171503
Juegos de cerraduras12UnidadCERRADURA POLI OFIC/DORM 142021  $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.252 $ 150.252
39101605
ampolletas fluorescentes5UnidadPLAFON FLUORECENTE 32 W  $ 7.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.295 $ 35.294
39121402
Enchufes eléctricos20UnidadENCHUFES DOBLE 10A  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.360 $ 24.370
31191501
Papeles de lija20PliegoPLIEGO DE LIJA MADERA  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO LIZCAL 18 CMS  $ 3.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.390 $ 37.395
27111707
Llaves ajustables5UnidadMONOMANDO LAVATORIO #326  $ 7.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.655 $ 38.655
31161722
Tuercas de unión25UnidadUNION AMERICANA BRONCE 1/2" SOSO  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.725 $ 35.714
Total Neto $ 532.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.259
TOTAL OC $ 634.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.