Orden de Compra. Nº418-540-SE22 "LPC-COMPRA MATER. MANT.FERRET. VELASQUEZ-TD."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 418-540-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2022
Nombre de la Orden de Compra LPC-COMPRA MATER. MANT.FERRET. VELASQUEZ-TD.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Puerto Aysén
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 655
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180
Comuna Aysén
Impuesto 14305,86
Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NESTOR VELASQUEZ HARO
Razón Social NESTOR JUVENAL VELASQUEZ HARO
R.U.T. 8.107.331-7
Sucursal NESTOR VELASQUEZ HARO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Materiales para guarniciones exteriores8UnidadSELLADOR 85 GRS.TRUPERSELLADOR 85 GRS.TRUPER $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.784 $ 14.784
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadCUCHILLO CARTONERO HOJA ANCHA.CUCHILLO CARTONERO HOJA ANCHA. $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.932
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadREPUESTO CUCHILLO CARTONERO HOJA ANCHA.REPUESTO CUCHILLO CARTONERO HOJA ANCHA. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
30151902
Materiales para guarniciones exteriores9Unidad no definidaCAJA CHUQUI CAJA CHUQUI $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.608 $ 13.608
30151902
Materiales para guarniciones exteriores50UnidadMOLDURA BLANCAS 20X 10 X2000 MM.MOLDURA BLANCAS 20X 10 X2000 MM. $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
30151902
Materiales para guarniciones exteriores100UnidadAMARRAS PLASTICAS 4,8 X300.AMARRAS PLASTICAS 4,8 X300. $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 75.264
Descuento $ 0
Cargos $ 30
IVA  19  % $ 14.306
TOTAL OC $ 89.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.