Orden de Compra. Nº418-548-SE22 "LP-COMPRA FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS-TOTAL MARKET"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 418-548-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2022
Nombre de la Orden de Compra LP-COMPRA FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS-TOTAL MARKET
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 418-8-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Puerto Aysén
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 674
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Yussef Laibe 180
Comuna Aysén
Impuesto 44332,89
Dirección de Envío de la Factura Yussef Laibe 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor total market
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TOTAL MARKET LIMITADA
R.U.T. 76.038.725-8
Sucursal total market
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca1Unidad3 SAC PAPAS NUEVAS, 120 UD HUEVOS, 20 KG ZAPALLO CAMOTE, 35 KG ZANAHORIA, 0.5 UD MORRON, 11 KG TOMATES, 6 UD LECHUGA ESCAROLA, 10 KG PEPINOS, 2 KG LIMON, 8 KG PERAS, 10 KG NARANJAS, 10 KG CIRUELA, 2 UD MELON, 20 KG PLATANO, 2 KG PALTA, 4 UD APIO, 10 KG PEPINO, 19 UD SANDIA,30 KG MANZANA,5 UN BETERRAGAS, 1 UN REPOLLOREGULARIZACION FACTURAS N°113903. $ 233.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.331 $ 233.331
Total Neto $ 233.331
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.333
TOTAL OC $ 277.664


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.