Orden de Compra. Nº418-836-SE22 "LPC-COMPRA FRUTAS Y VERDURAS TOTAL MARKET"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 418-836-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2022
Nombre de la Orden de Compra LPC-COMPRA FRUTAS Y VERDURAS TOTAL MARKET
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 418-8-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Puerto Aysén
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1962
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180
Comuna Aysén
Impuesto 53019,5
Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor total market
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TOTAL MARKET LIMITADA
R.U.T. 76.038.725-8
Sucursal total market
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca1Unidad3 sa papas ,120 huevos- 20.6 kg. zapallo camote- 40 kg. zanahoria- 15 zapallos italianos- 8 morron- 15 kg. tomates- 8 lechuga escarola- 10 kg. pepinos- 2 kg. limon- 10 kg. manzana verde- 20 kg. pera- 5 kg. uva- 10 kg. naranja- 4 piña- 10 kg. ciruela- 15 kg. platano- 2 kg. palta- 4 apios- 10,5 zandia.-10 k nectarin-champiñon 2ud.-betarragas 5 ajo chino 0.5- REGULARIZACION FACTURA N° 114421 $ 279.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.050 $ 279.050
Total Neto $ 279.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.020
TOTAL OC $ 332.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.