Orden de Compra. Nº418-883-SE22 "LPC-COMPRA FRUTAS Y VERDURAS TOTAL MARKET"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 418-883-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2022
Nombre de la Orden de Compra LPC-COMPRA FRUTAS Y VERDURAS TOTAL MARKET
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 418-8-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Puerto Aysén
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1038
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180
Comuna Aysén
Impuesto 8609,09
Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor total market
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TOTAL MARKET LIMITADA
R.U.T. 76.038.725-8
Sucursal total market
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca1Unidad-1 K.LIMON-1 UD. APIO-30 HUEVOS-2 K. CEBOLLAS-2 MORRON -3 K TOMATES-2 K.PEPINOS ENS.-2 K.PLATANO-2 K NARANJA- -2 K MANZANAS VER.-2 UD. LECHUGAS-2 K UVAS FLA.-2 K. NECTARIN-2 K CIRUELAS-3 K ZANAHORIAS-3 K ZAPALLO CAMT.- 5 UD ZAPALLO ITAL.-1 K PALTA-1 UD. PIÑA-0.5 AJO- 1 REPOLLO.- REGULARIZACION FACTURA N° 114422.- $ 45.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.311 $ 45.311
Total Neto $ 45.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.609
TOTAL OC $ 53.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.