Orden de Compra. Nº418-896-SE24 "FPM-COMP SERV TECNICOS EN ESTERILIZACIÓN -LIC "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 418-896-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2024
Nombre de la Orden de Compra FPM-COMP SERV TECNICOS EN ESTERILIZACIÓN -LIC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 418-54-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Puerto Aysén
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1366
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180
Comuna Aysén
Impuesto 92212,0434782609
Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASHLY BELEN KLOCKER RUNIN
Razón Social ASHLY BELEN KLOCKER RUNIN
R.U.T. 20.262.958-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASHLY BELEN KLOCKER RUNIN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111707
Personal técnico1Unidad no definidaSERVICIOS TECNICOS DE 44 HRS SEMANALES PARA DAN EN LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN - LICITACIÓN N°418-54-LE23 - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 - CUOTA 9/12.-SERVICIOS TECNICOS DE 44 HRS SEMANALES PARA DAN EN LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN - LICITACIÓN N°418-54-LE23 - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 - CUOTA 9/12.- $ 578.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.421 $ 578.421
Total Neto $ 578.421
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 92.212
TOTAL OC $ 670.633


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.