Orden de Compra. Nº418-903-SE24 "FPM-COMP SERV PROF GESTOR DE CONTRATOS HPA-LIC "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 418-903-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2024
Nombre de la Orden de Compra FPM-COMP SERV PROF GESTOR DE CONTRATOS HPA-LIC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 418-30-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Puerto Aysén
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1384
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180
Comuna Aysén
Impuesto 272489,449275362
Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRANCO EDUARDO PEREZ MIRANDA
Razón Social FRANCO EDUARDO PEREZ MIRANDA
R.U.T. 19.609.542-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FRANCO EDUARDO PEREZ MIRANDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1Unidad no definidaSERVICIOS PROFESIONALES 44 HRS SEMANALES - GESTOR DE CONTRATOS HPA PARA LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - LICITACIÓN N°418-30-LE23 - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 - CUOTA 11/12.-SERVICIOS PROFESIONALES 44 HRS SEMANALES - GESTOR DE CONTRATOS HPA PARA LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - LICITACIÓN N°418-30-LE23 - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 - CUOTA 11/12.- $ 1.709.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.709.252 $ 1.709.252
Total Neto $ 1.709.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 272.489
TOTAL OC $ 1.981.741


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.