Orden de Compra. Nº418-907-SE17 "CO-ADQUISICION COLACIONES POSTA UCO MAYO 2017"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 418-907-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2017
Nombre de la Orden de Compra CO-ADQUISICION COLACIONES POSTA UCO MAYO 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 418-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Puerto Aysén
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 1025
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días PAGO A 45 DIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180
Comuna Aysén
Impuesto 151063,3
Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ruben Armando
Razón Social Gastronomia
R.U.T. 76.615.189-2
Sucursal Ruben Armando
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering215Unidad8 COLACIONES DE LUNES A VIERNES 6 COLACIONES SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 01 AL 31 DE MAYO DE 2017  $ 3.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.070 $ 795.070
Total Neto $ 795.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.063
TOTAL OC $ 946.133


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.