|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
418-907-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-06-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CO-ADQUISICION COLACIONES POSTA UCO MAYO 2017 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
418-2-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
H Puerto Aysén |
|
Razón Social |
Hospital Puerto Aysén
|
|
R.U.T. |
61.602.279-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Eleuterio Ramirez 1025 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
PAGO A 45 DIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Puerto Aysén
|
|
R.U.T. |
61.602.279-2 |
|
Dirección de Facturación |
Yuseff Laibe 180 |
|
Comuna |
Aysén
|
|
Impuesto |
151063,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Yuseff Laibe 180 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ruben Armando |
|
Razón Social |
Gastronomia
|
|
R.U.T. |
76.615.189-2 |
|
Sucursal |
Ruben Armando |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 215 | Unidad | 8 COLACIONES DE LUNES A VIERNES
6 COLACIONES SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
01 AL 31 DE MAYO DE 2017 | |
$ 3.698,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 795.070
|
$ 795.070
|
|
|
Total Neto
|
$ 795.070
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 151.063
|
|
$ 946.133
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.