Orden de Compra. Nº418-934-SE19 "LPC-COMPRA-ABARROTES-BARA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 418-934-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2019
Nombre de la Orden de Compra LPC-COMPRA-ABARROTES-BARA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 418-8-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Puerto Aysén
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 1025
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1547
Usuario SIGFE Nancy Toloza Pardo
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días segun disposiciones para servicios de salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Yussef Laibe 180
Comuna Aysén
Impuesto 21118,31
Dirección de Envío de la Factura Yussef Laibe 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BARA
Razón Social CECILIA DEL CARMEN ALVAREZ URIBE
R.U.T. 9.557.914-0
Sucursal BARA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos10UnidadMANTEQUILLA DE 250 GRS.MANTEQUILLA DE 250 GR. $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
93131608
Servicios de suministro de alimentos10UnidadQUESILLO LIGHT 320 GRAMOSQUESILLO LIGHT 320 GRAMOS $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.870
93131608
Servicios de suministro de alimentos240UnidadYOGURT COLUN LIGHT. UD.YOGURT COLUN LIGHT. UD. $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.320 $ 52.320
93131608
Servicios de suministro de alimentos20UnidadQUESO CREMA UD.QUESO CREMA UD. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
93131608
Servicios de suministro de alimentos3kilogramoQUESO LAMINADO ( KILO )QUESO LAMINADO ( KILO ) $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.909 $ 18.909
Total Neto $ 111.149
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.118
TOTAL OC $ 132.267


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.