Orden de Compra. Nº418-977-SE25 "FPM-COMP SERV TEC ASISTENCIAL CUIDADO INFANTIL-SAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 418-977-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra FPM-COMP SERV TEC ASISTENCIAL CUIDADO INFANTIL-SAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 418-40-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Puerto Aysén
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1497
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180
Comuna Aysén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SELMA SABINET GACITUA PANICHINI
Razón Social SELMA SABINET GACITUA PANICHINI
R.U.T. 19.295.263-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SELMA SABINET GACITUA PANICHINI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111707
Personal técnico1Unidad no definidaPRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICO ASISTENCIAL - 44 HORAS SEMANALES PARA LA UNIDAD DE SALA CUNA HPA - LICITACIÓN N°418-40-LE23 - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - CUOTA 11/12.-PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICO ASISTENCIAL - 44 HORAS SEMANALES PARA LA UNIDAD DE SALA CUNA HPA - LICITACIÓN N°418-40-LE23 - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - CUOTA 11/12.- $ 831.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.997 $ 831.997
Total Neto $ 831.997
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 831.997

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.