Orden de Compra. Nº4180-11061-SE08 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Llanquihue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4180-11061-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo Formación P.Montt
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Llanquihue
R.U.T. 60.505.525-7
Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nro. 106
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Llanquihue
R.U.T. 60.505.525-7
Dirección de Facturación Urmeneta Nro. 106
Comuna Puerto Montt
Impuesto 8804,98
Dirección de Envío de la Factura Urmeneta Nro. 106
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOTRESURLTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA NOTRE SUR LIMITADA
R.U.T. 76.001.483-4
Sucursal NOTRESURLTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco58kilogramoPAN COPIHUEPAN COPIHUE $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.342 $ 46.342
Total Neto $ 46.342
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.805
TOTAL OC $ 55.147


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.