Orden de Compra. Nº4180-55-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4180-13-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4180-55-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4180-13-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4180-13-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo Formación P.Montt
Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nro. 106
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación Calle 27 de Abril s/n.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 57604,2
Dirección de Envío de la Factura Calle 27 de Abril s/n.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
OTROS

LAS BASES ADMINISTRATIVAS SE ENTIENDEN POR ACEPTADAS AL MOMENTO DE POSTULAR AL PROCESO DE LICITACION.

EL PAGO DE LA FACTURA ES TREINTA DIAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCION DE ESTA.

EL DESPACHO A DOMICILIO NO ACARREA GASTOS DE FLETES PARA CARABINEROS.

LA DIRECCION DE FACTURACION ES CALLE MIRAMAR Nº 1500, PUERTO MONTT.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA ADELCO PUERTO MONTT LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO PUERTO MONTT LIMITADA
R.U.T. 79.538.470-7
Sucursal DISTRIBUIDORA ADELCO PUERTO MONTT LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201707
Sustitutos de Café48TarroCAFÉ ECCOCAFE ECO $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.560 $ 46.560
50221001
Granos de Legumbres90kilogramoLENTEJAS, ARVEJAS AMARILLAS, POROTOS Y GARVANZOSLENTEJAS, ARVEJAS, POROTOS Y GARVANZOS $ 867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.030 $ 78.030
50131701
Leche o productos de mantequilla70kilogramoKILOS LECHE 0% M.G.KILO LECHE $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
50171902
Salsa40kilogramoSALSA TOMATE KILO, DESHIDRATADA.SALSA DE TOMATE. $ 1.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos90kilogramoTALLARIN, FIDEOS, ESPAGUETTI.TALLARINES, FIDEOS, ESPAGUETTI $ 921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.890 $ 82.890
Total Neto $ 303.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.604
TOTAL OC $ 360.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.