Orden de Compra. Nº4180-70-SE09 "ADQUISICION NESCAFE"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4180-70-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION NESCAFE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4180-13-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo Formación P.Montt
Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nro. 106
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación Calle 27 de Abril s/n.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1963,08
Dirección de Envío de la Factura Calle 27 de Abril s/n.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORISTA 10 (Casa Matriz)
Razón Social DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A.
R.U.T. 76.015.442-3
Sucursal MAYORISTA 10 (Casa Matriz)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café6Tarro   $ 1.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.332 $ 10.332
Total Neto $ 10.332
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.963
TOTAL OC $ 12.295


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.