Orden de Compra. Nº4181-13-CM19 "adquisición de materiales de oficina 1"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4181-13-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2019
Nombre de la Orden de Compra adquisición de materiales de oficina 1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 1724
Comuna Santiago Centro
Impuesto 25634
Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 1724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
2239-4-LP14
Marcadores24 (1129749 )DESTACADOR ADIX TRANSPARENTE NARANJO PUNTA BISELADA UNIDAD 1152033(1129749) DESTACADOR ADIX TRANSPARENTE NARANJO PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: ESOESCDES9619; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.992 $ 7.992
44121708
2239-4-LP14
Marcadores24 (1129751 )DESTACADOR ADIX TRANSPARENTE AZUL PUNTA BISELADA UNIDAD 1152035(1129751) DESTACADOR ADIX TRANSPARENTE AZUL PUNTA BISELADA UNIDAD ; Código: ESOESCDES9618; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.992 $ 7.992
44121708
2239-4-LP14
Marcadores24 (1129767 )DESTACADOR ADIX TRANSPARENTE AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD 1152051(1129767) DESTACADOR ADIX TRANSPARENTE AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: ESOESCDES9617; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.992 $ 7.992
44121708
2239-4-LP14
Marcadores24 (1129791 )DESTACADOR ADIX TRANSPARENTE VERDE PUNTA BISELADA UNIDAD 1152078(1129791) DESTACADOR ADIX TRANSPARENTE VERDE PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: ESOESCDES9624; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.992 $ 7.992
44121708
2239-4-LP14
Marcadores24 (1129792 )DESTACADOR ADIX TRANSPARENTE ROSADO PUNTA BISELADA UNIDAD 1152079(1129792) DESTACADOR ADIX TRANSPARENTE ROSADO PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: ESOESCDES7536; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.992 $ 7.992
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo40 (1164199 )NOTA AUTOADHESIVA JANEL MEMOTIP 58 AMARILLO 102X152MM 100 HOJAS UNIDAD 1190261(1164199) NOTA AUTOADHESIVA JANEL MEMOTIP 58 AMARILLO 102X152MM 100 HOJAS UNIDAD; Código: ESOINOINS7492; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.320 $ 96.320
Total Neto $ 136.280
Descuento $ 1.363
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.634
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 160.551


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.