Orden de Compra. Nº4181-15-AG21 "ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. INMUEBLES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4181-15-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-06-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. INMUEBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 1724
Comuna Santiago
Impuesto 63060,24
Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 1724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.780.200-3
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101605
ampolletas fluorescentes26UnidadAMPOLLETAS FLUORESCENTE COMPACTA 4 PINES 26W  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.338 $ 65.338
31211909
Bandejas de pintura5UnidadBANDEJA DE PINTURA  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.565 $ 12.565
60121251
Pintura al agua1UnidadESMALTE AL AGUA , AGUA SATINADO BLANCO 5 GOLONES  $ 80.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.093 $ 80.093
39101701
Tubos fluorescentes26UnidadTUBOS FLUORESCENTE TL5 14W/830  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.338 $ 65.338
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO TERMOFUSIONADO  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.772 $ 16.772
31211502
Pinturas de base acuosa1UnidadESMALTE AL AGUA PINTURAS BASE P 5 GALONES (BLANCO INVIERNO)  $ 80.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.093 $ 80.093
31201515
Cintas de papel7UnidadCINTA DE ENMASCARAR  $ 1.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.697 $ 11.697
Total Neto $ 331.896
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.060
TOTAL OC $ 394.956


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.