Orden de Compra. Nº
4181-21-AG22
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MATERIALES DE OFICINA N° 3
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4181-21-AG22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA N° 3
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.483.500-4
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Blanco Encalada 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.483.500-4
Dirección de Facturación
avenida tupper 1725
Comuna
Santiago
Impuesto
113483,77
Dirección de Envío de la Factura
avenida tupper 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
Clips para papel
200
Caja
Clips punta redonda metálico (caja)
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.400
$ 40.400
14111509
Artículos de papelería
15
Unidad
Resma de carta
$ 3.238,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.570
$ 48.570
44121705
Portaminas
20
Unidad
minas 0,7
$ 285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
44111506
Taco calendario
40
Unidad
Taco calendario búho 760 año 2023
$ 1.661,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.440
$ 66.440
44122001
Archivadores de fichas
15
Unidad
Archivador rojo 2"
$ 2.174,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.610
$ 32.610
46151703
Tinta de huellas dactilares
10
Unidad
Tampón dactilar p/ huella automatik fingerprint
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
44122001
Archivadores de fichas
15
Unidad
Archivador blanco 2"
$ 2.982,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.730
$ 44.730
44122104
Clips para papel
25
Unidad
Repuesto para magi clipper metálico 6,4mm
$ 1.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.025
$ 30.025
14111530
Notas de papel autoadhesivo
50
Unidad
Posit-it continuo
$ 1.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.850
$ 63.850
55121616
Banderitas autoadhesivas
12
Unidad
Post-it tape flags 3m banderitas
$ 1.474,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.688
$ 17.688
14111509
Artículos de papelería
35
Unidad
Resma de oficio
$ 4.308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.780
$ 150.780
44122011
Carpetas para archivos
104
Unidad
Carpetas de oficios negra
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.080
$ 28.080
26111702
Pilas alcalinas
25
Unidad
Pilas duracell AAA (02 UNIDAD)
$ 607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.175
$ 15.175
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
Cinta de embalaje 48x40 mts
$ 636,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.360
$ 6.360
26111702
Pilas alcalinas
25
Unidad
Pilas duracell AA (02 UNIDAD)
$ 795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.875
$ 19.875
Total Neto
$ 597.283
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 113.484
TOTAL OC
$ 710.767
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.