Orden de Compra. Nº4181-21-AG22 "MATERIALES DE OFICINA N° 3"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4181-21-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA N° 3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Facturación avenida tupper 1725
Comuna Santiago
Impuesto 113483,77
Dirección de Envío de la Factura avenida tupper 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel200CajaClips punta redonda metálico (caja)  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.400 $ 40.400
14111509
Artículos de papelería15UnidadResma de carta  $ 3.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.570 $ 48.570
44121705
Portaminas20Unidadminas 0,7  $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
44111506
Taco calendario40UnidadTaco calendario búho 760 año 2023  $ 1.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.440 $ 66.440
44122001
Archivadores de fichas15UnidadArchivador rojo 2"  $ 2.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.610 $ 32.610
46151703
Tinta de huellas dactilares10UnidadTampón dactilar p/ huella automatik fingerprint  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
44122001
Archivadores de fichas15UnidadArchivador blanco 2"  $ 2.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.730 $ 44.730
44122104
Clips para papel25UnidadRepuesto para magi clipper metálico 6,4mm  $ 1.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.025 $ 30.025
14111530
Notas de papel autoadhesivo50UnidadPosit-it continuo  $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.850 $ 63.850
55121616
Banderitas autoadhesivas12UnidadPost-it tape flags 3m banderitas  $ 1.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.688 $ 17.688
14111509
Artículos de papelería35UnidadResma de oficio  $ 4.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.780 $ 150.780
44122011
Carpetas para archivos104UnidadCarpetas de oficios negra  $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.080 $ 28.080
26111702
Pilas alcalinas25UnidadPilas duracell AAA (02 UNIDAD)  $ 607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.175 $ 15.175
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCinta de embalaje 48x40 mts  $ 636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360
26111702
Pilas alcalinas25UnidadPilas duracell AA (02 UNIDAD)  $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.875 $ 19.875
Total Neto $ 597.283
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.484
TOTAL OC $ 710.767


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.