Orden de Compra. Nº4181-24-CM15 "útiles de aseo_julio"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4181-24-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-07-2015
Nombre de la Orden de Compra útiles de aseo_julio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 1724
Comuna Santiago Centro
Impuesto 74540,5036
Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 1724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos12 (30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML 32047(30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML; Código: ;Región : RM $ 727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.724 $ 8.724
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas21 (30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC 32391(30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC; Código: ;Región : RM $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.920
0
2239-7-LP12
SILICONA KIT AEROSOL 480 CC CAJA DE 12 FRASCOS2 (975112) SILICONA KIT AEROSOL 480 CC CAJA DE 12 FRASCOS 990112(975112) SILICONA KIT AEROSOL 480 CC CAJA DE 12 FRASCOS; Código: ;Región : RM $ 30.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.780 $ 61.780
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes30 (975305) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK AEROSOL VAINILLA 340 ML 990305(975305) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK AEROSOL VAINILLA 340 ML; Código: ;Región : RM $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.570 $ 36.570
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos30 (975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: ;Región : RM $ 1.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.050 $ 43.050
0
2239-7-LP12
BOLSA LIVE TRABAJO PESADO 110 X 120 CM PAQUETE 5 U50 (977026) BOLSA LIVE TRABAJO PESADO 110 X 120 CM PAQUETE 5 UNIDADES 992026(977026) BOLSA LIVE TRABAJO PESADO 110 X 120 CM PAQUETE 5 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 1.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.850 $ 66.850
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza15 (979451) PANO LIVE MICROFIBRA COLOR ROJO 40 * 40 UNIDAD 994568(979451) PANO LIVE MICROFIBRA COLOR ROJO 40 * 40 UNIDAD; Código: 642243 ;Región : RM $ 806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.090 $ 12.090
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos26 (981307) CERA KIT AEROSOL RENOVADOR 360 CC FRASCO 996767(981307) CERA KIT AEROSOL RENOVADOR 360 CC FRASCO; Código: ;Región : RM $ 2.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.488 $ 72.488
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos26 (981308) CERA KIT AEROSOL 360 CC UNIDAD 996768(981308) CERA KIT AEROSOL 360 CC UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 2.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.980 $ 70.980
Total Neto $ 404.452
Descuento $ 12.134
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.541
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 466.859


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.