Orden de Compra. Nº4181-24-SE12 "ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4181-24-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-06-2012
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército
Razón Social Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 5º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 1724
Comuna Santiago Centro
Impuesto 29939,25
Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 1724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-06-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLUB DE CAMPO PEÑALOLEN
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Sucursal CLUB DE CAMPO PEÑALOLEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida25Unidad   $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.575 $ 157.575
Total Neto $ 157.575
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.939
TOTAL OC $ 187.514


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.