Orden de Compra. Nº4181-26-CM18 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4181-26-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-05-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 1724
Comuna Santiago Centro
Impuesto 156689,58
Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 1724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121705
2239-4-LP14
Portaminas10 (1006845 )PORTAMINA PILOT 0.7MM PROGREX BEGREEN UNIDAD 1024845(1006845) PORTAMINA PILOT 0.7MM PROGREX BEGREEN UNIDAD; Código: 36020; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.920 $ 8.920
46111502
2239-4-LP14
Minas20 (1006365 )MINAS PILOT 0.7MM HB UNIDAD 1024365(1006365) MINAS PILOT 0.7MM HB UNIDAD; Código: 99303HB; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios10 (1006491 )ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD 1024491(1006491) ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD; Código: 11189; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
44101723
2239-4-LP14
Bandejas de varios depósitos10 (1006655 )BANDEJA DE ESCRITORIO ACRIMET DOBLE ARTICULADA NEGRO UNIDAD 1024655(1006655) BANDEJA DE ESCRITORIO ACRIMET DOBLE ARTICULADA NEGRO UNIDAD; Código: 44452NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.080 $ 98.080
55121606
2239-4-LP14
Etiquetas autoadhesivas20 (1007824 )ETIQUETA AUTOADHESIVA ADETEC INK-JET P/CD BLANCA 25 HJS. 1025824(1007824) ETIQUETA AUTOADHESIVA ADETEC INK-JET P/CD BLANCA 25 HJS.; Código: 14068; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.320 $ 59.320
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores20 (1247130 )LÁPIZ PILOT ROLLER BALL VBALL GRIP ROJO 0,7MM UNIDAD 1273144(1247130) LÁPIZ PILOT ROLLER BALL VBALL GRIP ROJO 0,7MM UNIDAD; Código: 17446RJ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.120 $ 27.120
44103504
2239-4-LP14
Espirales de Encuadernacion2 (1119656 )ESPIRAL IBICO PLASTICO NEGRO 12 MM PAQUETE 1139681(1119656) ESPIRAL IBICO PLASTICO NEGRO 12 MM PAQUETE; Código: 80657NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.202 $ 3.202
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas50 (1008105 )ARCHIVADOR D.WILLIAMS OFICIO PRES 2 AROS 1 BLANCO UNIDAD 1026105(1008105) ARCHIVADOR D.WILLIAMS OFICIO PRES 2 AROS 1 BLANCO UNIDAD; Código: 10400BL; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.450 $ 111.450
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas50 (1008119 )ARCHIVADOR D.WILLIAMS OFICIO PRES 2 AROS 2 OFICIO BLANCO UNIDAD 1026119(1008119) ARCHIVADOR D.WILLIAMS OFICIO PRES 2 AROS 2 OFICIO BLANCO UNIDAD; Código: 83628BL; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.600 $ 128.600
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo100 (1006375 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 6539 HIGHLAND CHICO AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024375(1006375) NOTA AUTOADHESIVA 3M 6539 HIGHLAND CHICO AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: 16150; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.100 $ 13.100
44102001
2239-4-LP14
Lámina para plastificar10 (1255779 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) IBICO OFICIO 100 UNIDADES 1281788(1255779) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) IBICO OFICIO 100 UNIDADES; Código: 10098; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.650 $ 137.650
44102001
2239-4-LP14
Lámina para plastificar10 (1108951 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) DIAZOL CARTA 0.3 MM 75 MICRONES 100 UNIDADES 1128951(1108951) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) DIAZOL CARTA 0.3 MM 75 MICRONES 100 UNIDADES; Código: 81839; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.320 $ 58.320
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado40 (1391360 )FUNDA - OFICIO PLASTICA LOMO BLANCO 100 UNIDADES 1417861(1391360) FUNDA - OFICIO PLASTICA LOMO BLANCO 100 UNIDADES; Código: 81334; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.880 $ 69.880
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado40 (1391347 )FUNDA - CARTA PLASTICA LOMO BLANCO 100 UNIDADES 1417848(1391347) FUNDA - CARTA PLASTICA LOMO BLANCO 100 UNIDADES; Código: 10851; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones10 (1108631 )CUCHILLO CARTONERO ISOFIT GRANDE N° 70 CON FRENO UNIDAD 1128631(1108631) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT GRANDE N° 70 CON FRENO UNIDAD; Código: 89096; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.970 $ 1.970
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras10 (1006699 )PERFORADORA TORRE METALICO N.8 UNIDAD 1024699(1006699) PERFORADORA TORRE METALICO N.8 UNIDAD; Código: 10812NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.350 $ 27.350
44121618
2239-4-LP14
Tijeras20 (1007073 )TIJERAS TORRE 17.78 CM ESCOLAR BLISTER UNIDAD 1025073(1007073) TIJERAS TORRE 17.78 CM ESCOLAR BLISTER UNIDAD; Código: 25202; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.820 $ 14.820
44121613
2239-4-LP14
Sacacorchetes10 (1373635 )SACACORCHETE NOVUS PINZA B80 UNIDAD 1400139(1373635) SACACORCHETE NOVUS PINZA B80 UNIDAD; Código: 77167; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
Total Neto $ 833.012
Descuento $ 8.330
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.690
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 981.372


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.