Orden de Compra. Nº
4181-26-CM18
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MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4181-26-CM18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-05-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.483.500-4
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Blanco Encalada 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.483.500-4
Dirección de Facturación
Avda. Blanco Encalada 1724
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
156689,58
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Blanco Encalada 1724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121705
2239-4-LP14
Portaminas
10
(1006845 )PORTAMINA PILOT 0.7MM PROGREX BEGREEN UNIDAD 1024845
(1006845) PORTAMINA PILOT 0.7MM PROGREX BEGREEN UNIDAD; Código: 36020; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 892,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.920
$ 8.920
46111502
2239-4-LP14
Minas
20
(1006365 )MINAS PILOT 0.7MM HB UNIDAD 1024365
(1006365) MINAS PILOT 0.7MM HB UNIDAD; Código: 99303HB; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios
10
(1006491 )ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD 1024491
(1006491) ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD; Código: 11189; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 738,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.380
$ 7.380
44101723
2239-4-LP14
Bandejas de varios depósitos
10
(1006655 )BANDEJA DE ESCRITORIO ACRIMET DOBLE ARTICULADA NEGRO UNIDAD 1024655
(1006655) BANDEJA DE ESCRITORIO ACRIMET DOBLE ARTICULADA NEGRO UNIDAD; Código: 44452NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 9.808,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.080
$ 98.080
55121606
2239-4-LP14
Etiquetas autoadhesivas
20
(1007824 )ETIQUETA AUTOADHESIVA ADETEC INK-JET P/CD BLANCA 25 HJS. 1025824
(1007824) ETIQUETA AUTOADHESIVA ADETEC INK-JET P/CD BLANCA 25 HJS.; Código: 14068; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.320
$ 59.320
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
20
(1247130 )LÁPIZ PILOT ROLLER BALL VBALL GRIP ROJO 0,7MM UNIDAD 1273144
(1247130) LÁPIZ PILOT ROLLER BALL VBALL GRIP ROJO 0,7MM UNIDAD; Código: 17446RJ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.356,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.120
$ 27.120
44103504
2239-4-LP14
Espirales de Encuadernacion
2
(1119656 )ESPIRAL IBICO PLASTICO NEGRO 12 MM PAQUETE 1139681
(1119656) ESPIRAL IBICO PLASTICO NEGRO 12 MM PAQUETE; Código: 80657NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.601,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.202
$ 3.202
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas
50
(1008105 )ARCHIVADOR D.WILLIAMS OFICIO PRES 2 AROS 1 BLANCO UNIDAD 1026105
(1008105) ARCHIVADOR D.WILLIAMS OFICIO PRES 2 AROS 1 BLANCO UNIDAD; Código: 10400BL; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.229,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.450
$ 111.450
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas
50
(1008119 )ARCHIVADOR D.WILLIAMS OFICIO PRES 2 AROS 2 OFICIO BLANCO UNIDAD 1026119
(1008119) ARCHIVADOR D.WILLIAMS OFICIO PRES 2 AROS 2 OFICIO BLANCO UNIDAD; Código: 83628BL; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.572,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.600
$ 128.600
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo
100
(1006375 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 6539 HIGHLAND CHICO AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024375
(1006375) NOTA AUTOADHESIVA 3M 6539 HIGHLAND CHICO AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: 16150; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.100
$ 13.100
44102001
2239-4-LP14
Lámina para plastificar
10
(1255779 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) IBICO OFICIO 100 UNIDADES 1281788
(1255779) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) IBICO OFICIO 100 UNIDADES; Código: 10098; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 13.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.650
$ 137.650
44102001
2239-4-LP14
Lámina para plastificar
10
(1108951 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) DIAZOL CARTA 0.3 MM 75 MICRONES 100 UNIDADES 1128951
(1108951) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) DIAZOL CARTA 0.3 MM 75 MICRONES 100 UNIDADES; Código: 81839; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 5.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.320
$ 58.320
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado
40
(1391360 )FUNDA - OFICIO PLASTICA LOMO BLANCO 100 UNIDADES 1417861
(1391360) FUNDA - OFICIO PLASTICA LOMO BLANCO 100 UNIDADES; Código: 81334; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.880
$ 69.880
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado
40
(1391347 )FUNDA - CARTA PLASTICA LOMO BLANCO 100 UNIDADES 1417848
(1391347) FUNDA - CARTA PLASTICA LOMO BLANCO 100 UNIDADES; Código: 10851; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.000
$ 56.000
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones
10
(1108631 )CUCHILLO CARTONERO ISOFIT GRANDE N° 70 CON FRENO UNIDAD 1128631
(1108631) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT GRANDE N° 70 CON FRENO UNIDAD; Código: 89096; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 197,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.970
$ 1.970
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras
10
(1006699 )PERFORADORA TORRE METALICO N.8 UNIDAD 1024699
(1006699) PERFORADORA TORRE METALICO N.8 UNIDAD; Código: 10812NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.735,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.350
$ 27.350
44121618
2239-4-LP14
Tijeras
20
(1007073 )TIJERAS TORRE 17.78 CM ESCOLAR BLISTER UNIDAD 1025073
(1007073) TIJERAS TORRE 17.78 CM ESCOLAR BLISTER UNIDAD; Código: 25202; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 741,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.820
$ 14.820
44121613
2239-4-LP14
Sacacorchetes
10
(1373635 )SACACORCHETE NOVUS PINZA B80 UNIDAD 1400139
(1373635) SACACORCHETE NOVUS PINZA B80 UNIDAD; Código: 77167; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 435,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.350
$ 4.350
Total Neto
$ 833.012
Descuento
$ 8.330
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 156.690
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 981.372
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.