Orden de Compra. Nº4181-27-CM14 "materiales de oficina junio 3"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4181-27-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2014
Nombre de la Orden de Compra materiales de oficina junio 3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 1725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 1724
Comuna Santiago Centro
Impuesto 47236,09
Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 1724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-07-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-24-LP09
Carpetas para archivos200 (6286) CARPETA TORRE VINIL TRANSPARENTE OFICIO LOMO NEGRO 8323(6286) CARPETA TORRE VINIL TRANSPARENTE OFICIO LOMO NEGRO ; Código: R102404;Región : RM $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
44122001
2239-24-LP09
Archivadores de fichas40 (232377) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO TOP ROJO 232377(232377) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO TOP ROJO ; Código: R280113;Región : RM $ 1.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.320 $ 60.320
44122011
2239-24-LP09
Carpetas para archivos20 (734473) CARPETA JS CARTON FUELLE CHEQUERA 1-31 UNIDAD 734473(734473) CARPETA JS CARTON FUELLE CHEQUERA 1-31 UNIDAD; Código: R101724;Región : RM $ 5.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.980 $ 107.980
Total Neto $ 256.300
Descuento $ 7.689
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.236
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 295.847


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.