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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4181-29-CM14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-06-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
materiales de oficina_04_junio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.483.500-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Blanco Encalada 1725 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.483.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Blanco Encalada 1724 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
7863,7238 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Blanco Encalada 1724 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-07-2014 |
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Proveedor |
Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A
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R.U.T. |
93.558.000-5 |
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Sucursal |
Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111506 2239-7-LP11
| Papel para impresora (del computador) | 2 | | (228528) PAPEL FOTOCOPIA CHAMBRIL DOBLE OFICIO 80 GRS. CAJA 5 RESMAS 228528 | (228528) PAPEL FOTOCOPIA CHAMBRIL DOBLE OFICIO 80 GRS. CAJA 5 RESMAS; Código: ;Región : RM
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$ 20.798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.596
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$ 41.596
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Total Neto
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$ 41.596
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Descuento
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$ 208
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.864
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 49.252
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.