Orden de Compra. Nº4181-33-CM16 "Aseo_junio_4"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4181-33-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2016
Nombre de la Orden de Compra Aseo_junio_4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 1724
Comuna Santiago Centro
Impuesto 21109,3344
Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 1724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adelco Ltda.
Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T. 84.348.700-9
Sucursal Adelco Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos3 (1106947) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ORIGINAL 360 CC 12 UNIDADES 1127014(1106947) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ORIGINAL 360 CC 12 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 21.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.664 $ 65.664
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general24 (983285) LIMPIA PISOS OSO LIMPIA PISOS MARCA OSO 5 L. AROMA LAVANDA UNIDAD 999286(983285) LIMPIA PISOS OSO LIMPIA PISOS MARCA OSO 5 L. AROMA LAVANDA UNIDAD; Código: 794457;Región : RM $ 1.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.560 $ 46.560
Total Neto $ 112.224
Descuento $ 1.122
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.109
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 132.211


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.