|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4181-33-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-11-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
adquisición de televisores |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.483.500-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Blanco Encalada 1724 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.483.500-4 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Blanco Encalada 1724 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
1042,41 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Blanco Encalada 1724 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MAGENS S.A. |
|
Razón Social |
MAGENS S.A.
|
|
R.U.T. |
76.271.597-k |
|
Sucursal |
MAGENS S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0 2239-7-LP14
| | 2 | | (1567765 )TELEVISORES LG 86 86UK6570 UNIDAD 1569648 | (1567765) TELEVISORES LG 86 86UK6570 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 2.100,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 4.200,00
|
US$ 4.200,00
|
0 2239-7-LP14
| | 1 | | (1567759 )TELEVISORES LG 75 75UK6570 UNIDAD 1569642 | (1567759) TELEVISORES LG 75 75UK6570 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 1.286,36
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 1.286,36
|
US$ 1.286,36
|
|
|
Total Neto
|
US$ 5.486,36
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 1.042,41
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 6.528,77
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.