Orden de Compra. Nº4181-49-CM16 "Materiales de aseo_Nov."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4181-49-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo_Nov.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 1724
Comuna Santiago Centro
Impuesto 25544,436
Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 1724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-11-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza10 (212353) PANO SPONGI 2 UNIDADES 212353(212353) PANO SPONGI 2 UNIDADES; Código: Z310820;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.570 $ 8.570
47131603
2239-7-LP12
Esponjas10 (976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3 991055(976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3; Código: M379135;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos10 (977212) LAVALOZA QUIX 500 ML UNIDAD 992212(977212) LAVALOZA QUIX 500 ML UNIDAD; Código: Z280111;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.580 $ 14.580
44121605
2239-7-LP12
Dispensador de Cinta10 (1233587) DISPENSADOR AIRWICK FRESHMATIC AROMA BOSQUE MAGICO 250 ML UNIDAD 1259658(1233587) DISPENSADOR AIRWICK FRESHMATIC AROMA BOSQUE MAGICO 250 ML UNIDAD; Código: Z434967;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.670 $ 78.670
47131602
2239-7-LP12
Traperos10 (1321985) TRAPERO EXCELL MICROFIBRA CON OJA 60X50 CM UNIDAD 1348101(1321985) TRAPERO EXCELL MICROFIBRA CON OJA 60X50 CM UNIDAD; Código: Z432863;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.820 $ 26.820
Total Neto $ 135.120
Descuento $ 676
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.544
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 159.988


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.