Orden de Compra. Nº4181-58-CM16 "materiales de oficina diciembre 2"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4181-58-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2016
Nombre de la Orden de Compra materiales de oficina diciembre 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 1724
Comuna Santiago Centro
Impuesto 88163,2224
Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 1724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios10 (1109971) PIZARRA LAVORO BLANCA CMURAL 100X150 CM UNIDAD 1129971(1109971) PIZARRA LAVORO BLANCA CMURAL 100X150 CM UNIDAD; Código: U376030;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 36.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.930 $ 367.930
44103504
2239-4-LP14
Espirales de Encuadernacion3 (1007805) ESPIRAL DIAZOL 18 MM NEGRO 50 UNIDADES 1025805(1007805) ESPIRAL DIAZOL 18 MM NEGRO 50 UNIDADES; Código: P408805;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.724 $ 5.724
44111905
2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios10 (1007228) BORRADOR FULTONS MADERA CORRIENTE 4 X 13 CM UNIDAD 1025228(1007228) BORRADOR FULTONS MADERA CORRIENTE 4 X 13 CM UNIDAD; Código: P180126;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.070 $ 4.070
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon30 (1356741) CINTA ADHESIVA RHEIN CRISTALINA TRANSPARENTE 12,7 MM X 20 MT UNIDAD 1383209(1356741) CINTA ADHESIVA RHEIN CRISTALINA TRANSPARENTE 12,7 MM X 20 MT UNIDAD; Código: U434980;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.060 $ 9.060
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo5 (1006403) NOTA AUTOADHESIVA 3M GREENER-653 AMARILLO 12 UNIDADES 1024403(1006403) NOTA AUTOADHESIVA 3M GREENER-653 AMARILLO 12 UNIDADES; Código: H397244;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.660 $ 31.660
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo20 (1006390) NOTA AUTOADHESIVA 3M 660 AMARILLO LINEADO 100HJS. UNIDAD 1024390(1006390) NOTA AUTOADHESIVA 3M 660 AMARILLO LINEADO 100HJS. UNIDAD; Código: H400812;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.260 $ 50.260
Total Neto $ 468.704
Descuento $ 4.687
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.163
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 552.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.