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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4181-60-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-09-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4181-12-A107 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
MANTENIMIENTO DE PROYECTOR |
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Proveniente de Licitación
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4181-12-A107 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército
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R.U.T. |
65.483.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Blanco Encalada 1724 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
84622,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Blanco Encalada 1724 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
EPSON CHILE S A
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R.U.T. |
96.293.000-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102205
| Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones | 1 | Unidad | Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PROYECTOR |
$ 445.380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 445.380
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$ 445.380
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Total Neto
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$ 445.380
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 84.622
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$ 530.002
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.