Orden de Compra. Nº4181-61-CM13 "MATERIALES DE OFICINA 2"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4181-61-CM13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 1725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 1724
Comuna Santiago Centro
Impuesto 91342,766
Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 1724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Razón Social LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.293.800-8
Sucursal LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
2239-24-LP09
Líquido corrector50 (19867) CORRECTOR PAPER MATE LIQUIDO T/LAPIZ 21904(19867) CORRECTOR PAPER MATE LIQUIDO T/LAPIZ ; Código: ;Región : RM $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.950 $ 26.950
44121708
2239-24-LP09
Marcadores50 (28360) DESTACADOR ISOFIT TB AMARILLO 30397(28360) DESTACADOR ISOFIT TB AMARILLO ; Código: ;Región : RM $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450
44121708
2239-24-LP09
Marcadores20 (235541) MARCADOR PILOT P/CD 0.9 mm PERMANENTE NEGRO 235541(235541) MARCADOR PILOT P/CD 0.9 mm PERMANENTE NEGRO ; Código: ;Región : RM $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.120 $ 14.120
14111530
2239-24-LP09
Notas de papel autoadhesivo100 (596358) NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS POST-IT DURABLE 4 COLORES 596285(596358) NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS POST-IT DURABLE 4 COLORES ; Código: ;Región : RM $ 2.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.500 $ 233.500
14111530
2239-24-LP09
Notas de papel autoadhesivo200 (736321) NOTA AUTOADHESIVA 3M 330 ZIG-ZAG AMARILLO 100HJS 0 736321(736321) NOTA AUTOADHESIVA 3M 330 ZIG-ZAG AMARILLO 100HJS 0; Código: ;Región : RM $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.400 $ 151.400
14111514
2239-24-LP09
Cuadernos o tacos 100 (739340) BLOCK APUNTES COLÓN PREPICADO CARTA 5MM. UNIDAD 739340(739340) BLOCK APUNTES COLÓN PREPICADO CARTA 5MM. UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.200 $ 57.200
Total Neto $ 495.620
Descuento $ 14.869
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.343
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 572.094


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.