Orden de Compra. Nº4181-8-CM19 "adquisición de materiales de aseo 1"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4181-8-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2019
Nombre de la Orden de Compra adquisición de materiales de aseo 1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 1724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 1724
Comuna Santiago Centro
Impuesto 31323
Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 1724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A.
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARCALAUQ
R.U.T. 77.315.780-4
Sucursal Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel30 (1152393 )TOALLA DE PAPEL BIOPAPER JUMBO 250 METROS X 2 ROLLOS 1174943(1152393) TOALLA DE PAPEL BIOPAPER JUMBO 250 METROS X 2 ROLLOS; Código: 10020708; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.700 $ 164.700
27112004
2239-7-LP12
Palas5 (1152367 )PALA CLEANPROFF TRADICIONAL CON MANGO 1174917(1152367) PALA CLEANPROFF TRADICIONAL CON MANGO; Código: 60030601; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.525 $ 3.525
Total Neto $ 168.225
Descuento $ 3.365
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.323
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 196.183


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.