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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4181-8-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
adquisición de materiales de aseo 1 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.483.500-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Blanco Encalada 1724 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.483.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Blanco Encalada 1724 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
31323 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Blanco Encalada 1724 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARCALAUQ
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R.U.T. |
77.315.780-4 |
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Sucursal |
Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 30 | | (1152393 )TOALLA DE PAPEL BIOPAPER JUMBO 250 METROS X 2 ROLLOS 1174943 | (1152393) TOALLA DE PAPEL BIOPAPER JUMBO 250 METROS X 2 ROLLOS; Código: 10020708; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 164.700
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$ 164.700
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27112004 2239-7-LP12
| Palas | 5 | | (1152367 )PALA CLEANPROFF TRADICIONAL CON MANGO 1174917 | (1152367) PALA CLEANPROFF TRADICIONAL CON MANGO; Código: 60030601; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 705,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.525
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$ 3.525
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Total Neto
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$ 168.225
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Descuento
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$ 3.365
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.323
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 196.183
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.