Orden de Compra. Nº4181-82-CM06 "OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco"
Por utilizar convenio marco usted obtuvo un descuento de $ 0 en esta compra
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4181-82-CM06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2006
Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Por catalogo Electrónico
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército - DIDETEC
Razón Social Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 5º Piso , Santiago Centro, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 1724
Comuna Santiago Centro
Impuesto 5498,6
Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 1724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S.A.
Razón Social Proveedores Integrales Prisa S.A.
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
TOALLA DE PAPEL ABOLENGO DOBLE HOJA ROLLOS 11 m 1 ROLL.11 m. H/DOBLE.30UnidadTOALLA DE PAPEL ABOLENGO DOBLE HOJA ROLLOS 11 m 1 ROLL.11 m. H/DOBLE.Código: 18683;Región : RM $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47131829
DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL AROMA BEBE 400 cc DESINFEC. AEROSOL LYSOFORM 400cc AROMA BEBE20UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL AROMA BEBE 400 cc DESINFEC. AEROSOL LYSOFORM 400cc AROMA BEBECódigo: 84542AB ;Región : RM $ 1.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.640 $ 22.640
Total Neto $ 28.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 5.499
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 34.439


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.