Orden de Compra. Nº4181-83-SE10 "ENMARCACIÓN DE CUADROS."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4181-83-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ENMARCACIÓN DE CUADROS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Menor a 10 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército
Razón Social Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 5º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 1724
Comuna Santiago Centro
Impuesto 44067,08
Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 1724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NANCY MARISOL ARELLANO GUTIERR - Casa Matriz
Razón Social NANCY MARISOL ARELLANO GUTIERREZ
R.U.T. 8.195.465-8
Sucursal NANCY MARISOL ARELLANO GUTIERR - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121402
Marcos de secciones de madera4Unidad   $ 57.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.932 $ 231.932
Total Neto $ 231.932
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.067
TOTAL OC $ 275.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.