Orden de Compra. Nº4181-89-CM06 "OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco"
Por utilizar convenio marco usted obtuvo un descuento de $ 0 en esta compra
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4181-89-CM06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2006
Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Por catalogo Electrónico
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército - DIDETEC
Razón Social Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 5º Piso , Santiago Centro, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 1724
Comuna Santiago Centro
Impuesto 8346,13
Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 1724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S.A.
Razón Social Proveedores Integrales Prisa S.A.
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO BURDEO ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA20UnidadARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO BURDEO ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCACódigo: 17150;Región : RM $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.440 $ 10.440
44122005
FORRO PLÁSTICO RHEIN CARTA 80 MICRONES BORDE AZUL200UnidadFORRO PLÁSTICO RHEIN CARTA 80 MICRONES BORDE AZULCódigo: 81091;Región : RM $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
44101707
CORCHETERA ISOFIT CM-504UnidadCORCHETERA ISOFIT CM-50Código: 82997GR;Región : RM $ 2.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.040
44112001
LIBRETA S/MARCA CORRESPONDENCIA 100 HJ. LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ.3UnidadLIBRETA S/MARCA CORRESPONDENCIA 100 HJ. LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ.Código: 80807;Región : RM $ 989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.967 $ 2.967
14111601
PAPEL DE ENVOLVER LAJAPACK KRAFT 80x100 60 gr. -100UnidadPAPEL DE ENVOLVER LAJAPACK KRAFT 80x100 60 gr. -Código: 11218;Región : RM $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
44121618
TIJERAS PROARTE 7.0 17.78cm5UnidadTIJERAS PROARTE 7.0 17.78cmCódigo: 10914;Región : RM $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460 $ 1.460
44121705
MINAS PENTEL TUBO 0.9MM HB30UnidadMINAS PENTEL TUBO 0.9MM HBCódigo: 10313HB;Región : RM $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.220 $ 8.220
Total Neto $ 43.927
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 8.346
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 52.273


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.