Orden de Compra. Nº4181-9-CM14 "FUNDA CARTA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4181-9-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2014
Nombre de la Orden de Compra FUNDA CARTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 1725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 1724
Comuna Santiago Centro
Impuesto 11937,548
Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 1724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-02-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sandra Gioconda Tello López
Razón Social SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ
R.U.T. 8.966.563-9
Sucursal Sandra Gioconda Tello López
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121804
2239-24-LP09
Borradores20 (24547) GOMA DE BORRAR STAEDLER 526 -B20 26584(24547) GOMA DE BORRAR STAEDLER 526 -B20 ; Código: ;Región : RM $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.780 $ 5.780
27111503
2239-24-LP09
Cuchillos de diversas aplicaciones20 (234259) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT GRANDE CON FRENO RIEL METÁLICO N° 81 234259(234259) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT GRANDE CON FRENO RIEL METÁLICO N° 81 ; Código: ;Región : RM $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
41111604
2239-24-LP09
Reglas40 (237023) REGLA FULTONS PLÁSTICA 30 cm 237023(237023) REGLA FULTONS PLÁSTICA 30 cm ; Código: ;Región : RM $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
44122002
2239-24-LP09
Protectores de hojas400 (740726) FUNDA - CARTA BORDE BLANCO UNIDAD 740726(740726) FUNDA - CARTA BORDE BLANCO UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
44122002
2239-24-LP09
Protectores de hojas400 (740727) FUNDA - OFICIO BORDE BLANCO UNIDAD 740727(740727) FUNDA - OFICIO BORDE BLANCO UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31201517
2239-10-LP12
Cinta para empaquetar30 (960378) CINTA DE EMBALAJE USA TAPE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT 977378(960378) CINTA DE EMBALAJE USA TAPE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT; Código: ;Región : RM $ 232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960
44121708
2239-24-LP09
Marcadores50 (16086) PIZARRAS Y ACCESORIOS MON AMI PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA ROJO   DESECHABLE 18123(16086) PIZARRAS Y ACCESORIOS MON AMI PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA ROJO   DESECHABLE ; Código: ;Región : RM $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250
44121708
2239-24-LP09
Marcadores50 (16110) MARCADOR MON AMI PLUMON PIZARRA P.REDONDA VERDE  DESECHABLE 18147(16110) MARCADOR MON AMI PLUMON PIZARRA P.REDONDA VERDE  DESECHABLE ; Código: ;Región : RM $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250
Total Neto $ 63.680
Descuento $ 851
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.938
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 74.767


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.