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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4181-9-CM14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-02-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FUNDA CARTA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.483.500-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Blanco Encalada 1725 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.483.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Blanco Encalada 1724 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
11937,548 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Blanco Encalada 1724 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-02-2014 |
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Proveedor |
Sandra Gioconda Tello López |
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Razón Social |
SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ
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R.U.T. |
8.966.563-9 |
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Sucursal |
Sandra Gioconda Tello López |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121804 2239-24-LP09
| Borradores | 20 | | (24547) GOMA DE BORRAR STAEDLER 526 -B20 26584 | (24547) GOMA DE BORRAR STAEDLER 526 -B20 ; Código: ;Región : RM
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$ 289,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.780
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$ 5.780
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27111503 2239-24-LP09
| Cuchillos de diversas aplicaciones | 20 | | (234259) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT GRANDE CON FRENO RIEL METÁLICO N° 81 234259 | (234259) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT GRANDE CON FRENO RIEL METÁLICO N° 81 ; Código: ;Región : RM
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$ 398,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.960
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$ 7.960
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41111604 2239-24-LP09
| Reglas | 40 | | (237023) REGLA FULTONS PLÁSTICA 30 cm 237023 | (237023) REGLA FULTONS PLÁSTICA 30 cm ; Código: ;Región : RM
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$ 82,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.280
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$ 3.280
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44122002 2239-24-LP09
| Protectores de hojas | 400 | | (740726) FUNDA - CARTA BORDE BLANCO UNIDAD 740726 | (740726) FUNDA - CARTA BORDE BLANCO UNIDAD; Código: ;Región : RM
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$ 18,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.200
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$ 7.200
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44122002 2239-24-LP09
| Protectores de hojas | 400 | | (740727) FUNDA - OFICIO BORDE BLANCO UNIDAD 740727 | (740727) FUNDA - OFICIO BORDE BLANCO UNIDAD; Código: ;Región : RM
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$ 20,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.000
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31201517 2239-10-LP12
| Cinta para empaquetar | 30 | | (960378) CINTA DE EMBALAJE USA TAPE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT 977378 | (960378) CINTA DE EMBALAJE USA TAPE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT; Código: ;Región : RM
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$ 232,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.960
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$ 6.960
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44121708 2239-24-LP09
| Marcadores | 50 | | (16086) PIZARRAS Y ACCESORIOS MON AMI PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA ROJO DESECHABLE 18123 | (16086) PIZARRAS Y ACCESORIOS MON AMI PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA ROJO DESECHABLE ; Código: ;Región : RM
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$ 245,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.250
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$ 12.250
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44121708 2239-24-LP09
| Marcadores | 50 | | (16110) MARCADOR MON AMI PLUMON PIZARRA P.REDONDA VERDE DESECHABLE 18147 | (16110) MARCADOR MON AMI PLUMON PIZARRA P.REDONDA VERDE DESECHABLE ; Código: ;Región : RM
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$ 245,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.250
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$ 12.250
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Total Neto
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$ 63.680
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Descuento
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$ 851
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.938
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 74.767
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.